Gerar Remessa

Rotina que efetua a geração dos arquivos a serem enviados aos Bancos com as informações de pagamentos a serem realizados como crédito em conta de terceiros e pagamento de boletos.

Gerar Remessa

Campo

Conteúdo

Banco

Selecione o Banco para o qual deseja efetuar a geração do arquivo para remessa dos pagamentos.

Conta

Selecione a conta de onde será debitado os valores para realização dos pagamentos pelo banco.

Pagamento Inicial e Final

Informe a data Inicial e Final referente ao período de datas de pagamento informado para as despesas.

Unidade

Por padrão o sistema ao gerar o arquivo efetua a leitura de pagamentos a serem realizados vinculados a Unidade logada e gera os dados de identificação da empresa no arquivo da mesma unidade. Este campo permite que seja alterado a Unidade de onde deverá ser lido as informações para a geração dos dados no arquivo para as funções parametrizadas no layout:

  • PESDEB_CPFCNPJ

  • PESDEB_NOME

  • PESDEB_END_LOGRADOURO

  • PESDEB_END_NUMERO

  • PESDEB_END_COMPL

  • PESDEB_END_CIDADE

  • PESDEB_END_CEP

  • PESDEB_END_UF

  • PESDEB_END_BAIRRO

  • PESDEB_EMAIL

Gerar Arquivo Teste

Quando for iniciar o uso deste rotina, os bancos disponibilizam uma área de homologação, para que você possa gerar arquivos teste e enviar para esta área de forma a validar se suas parametrizações de layouts estão corretas. No processo de implantação você deverá fazer vários testes até que todos os arquivos enviados na base de homologação do banco sejam processados sem erros.

Gerar Arquivo

Após o processo de homologação junto ao Banco você irá solicitar ou será disponibilizado a área de produção para envio de arquivos. Para enviar arquivos com dados reais para pagamentos deverá gerar os arquivos nesta opção.

Quando você seleciona as opções de Gerar Arquivos o sistema efetua o download em seu navegador de um arquivo compactado. Abra este arquivo e verifique se está tudo certo antes de enviar ao banco para realização dos pagamentos.

Versão

Mês/Ano

Adequação

08.050

Set/20

Adicionado o campo Unidade para seleção permitindo alterar a origem de leitura padrão dos registros a serem gerados referente a identificação da empresa no arquivo.

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